|
Zmluva |
00002/2025/GYMKNM
|
Zmluva o spolupráci č.: 22/2025/FTVŠaZ UMB
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - FTV |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
15.01.2025 |
|
Zmluva |
00001/2025/GYMKNM
|
Zmluva o spolupráci č.: 34/2024-25/FPV UMB-PP
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - FPV |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
15.01.2025 |
|
Objednávka |
1 / 2025
|
elektr. stravov. poukážky
|
1 914,73 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
03.01.2025 |
|
Faktúra |
DFBV 189/24
|
Oprava spojov hydroizolačnej krytiny strechy
|
4 163,04 |
s DPH |
49/2024
|
|
17.12.2024 |
STAVIZOL, Pozemné stavby, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
Faktúra |
DFBV 188/24
|
Poskytovanie cloudových služieb
|
84,60 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní licencie k užívaniu cloudových služieb č. ZML-Ob-194
|
17.12.2024 |
GAMO a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
DFBV 187/24
|
Revízia el. spotrebičov
|
660,79 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva zo dňa 1.10.2007
|
16.12.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
DFBV 186/24
|
čistiace potreby
|
511,19 |
s DPH |
59/2024
|
|
13.12.2024 |
BONA SK s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
DFBV 185/24
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a čin. BTS 12/2024
|
49,02 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva zo dňa 1.10.2007
|
13.12.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
DFBV 184/24
|
Monitor + SSD disk
|
201,89 |
s DPH |
57/2024
|
|
12.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.3 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Gymnáziu v Kysuckom Novom Meste |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
13.12.2024 |
|
Faktúra |
DZF 10/24
|
predpl. - časop.QUARK 2-7/2025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
Faktúra |
DFBV 178/24
|
hlasové služby 11/2024 - pevné linky
|
36,16 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke hlasových služieb
|
11.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
Faktúra |
DFBV 180/24
|
elektr. stravov. poukážky
|
2 283,14 |
s DPH |
54/2024
|
|
11.12.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
Faktúra |
DFBV 179/24
|
dodávka tepla 11/2024
|
3 177,95 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke tepla
|
11.12.2024 |
KYSUCA s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
Objednávka |
59 / 2024
|
čistiace potreby
|
511,19 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
BONA SK s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
12.12.2024 |
|
Faktúra |
DFBV 181/24
|
hlasové služby/mobil
|
23,00 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke hlasových služieb
|
11.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
Faktúra |
DFBV 182/24
|
dezinfekčné prostriedky
|
924,13 |
s DPH |
58/2024
|
|
11.12.2024 |
Kastav, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
Faktúra |
DFBV 183/24
|
Prenájom kopír. zariadenia 11/2024
|
44,57 |
s DPH |
|
Zmluva č. 00285/21/015
|
11.12.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
Faktúra |
DFBV 176/24
|
Poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet 11/2024
|
17,11 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/17/12/004
|
06.12.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
Faktúra |
DFBV 177/24
|
UP INF - BBC micro:bit V2.2 + puzdra
|
520,98 |
s DPH |
56/2024
|
|
06.12.2024 |
RPishop.cz, Zonepi s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
11.12.2024 |