|
|
Faktúra |
DFBV 124/24
|
Poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet 8/2024
|
17,11 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/17/12/004
|
05.09.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
16.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 125/24
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2024
|
44,40 |
s DPH |
|
Zmluva č.ZO/2018Z13827
|
05.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
16.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 126/24
|
el. energia 9/2024
|
700,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny
|
05.09.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
16.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 127/24
|
hlasové služby 8/2024 - pevné linky
|
36,00 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke hlasových služieb
|
10.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
16.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 128/24
|
dodávka tepla 8/2024
|
1 075,43 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke tepla
|
10.09.2024 |
KYSUCA s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
16.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 146/24
|
Poskytovanie cloudových služieb
|
84,60 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní licencie k užívaniu cloudových služieb č. ZML-Ob-194
|
09.10.2024 |
GAMO a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
22.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 149/24
|
vodné+stočné za 3.kv./2024
|
535,26 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.10.2024 |
SEVAK, a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
22.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
42 / 2024
|
kancel. mat. + tvrdá väzba
|
32,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Augustín Jánošík - Tlačiareň Jánošík |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 168/24
|
kancel. materiál
|
85,21 |
s DPH |
51/2024
|
|
26.11.2024 |
Tibor Varga TSV Papier |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
54 / 2024
|
elektr. stravov. poukážky
|
2 283,14 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
55 / 2024
|
Oprava multifunkč. zariad. + cartrige
|
387,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Marián Šmehyl - COPY SERVIS |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
56 / 2024
|
UP INF / BBC micro:bit + púzdro
|
520,98 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
RPishop.cz; Zonepi s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
57 / 2024
|
Monitor + SSD disk
|
201,89 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. (Alza.cz) |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
58 / 2024
|
čistiace a dezinf. potreby
|
1 010,10 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Kastav, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
59 / 2024
|
čistiace potreby
|
511,19 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
BONA SK s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 165/24
|
služby poč. siete SANET 10-12/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
zmluva č.50096/11
|
22.11.2024 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 166/24
|
kancel. papier + kancel. potreby
|
784,57 |
s DPH |
50/2024
|
|
22.11.2024 |
Tibor Varga TSV Papier |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 167/24
|
poskytovanie cloudov. služieb
|
84,60 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní licencie cloudových služieb Microsoft Online Services
|
22.11.2024 |
GAMO a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 169/24
|
Zabez. funkcie technika PO a činnosti BTS - 11/2024
|
49,02 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva zo dňa 1.10.2007
|
27.11.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
52 / 2024
|
Počítačový stôl
|
1 904,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
26.11.2024 |